|
Skrivet av Administrator
|
|
Torsdag 27 november 2008 09:30 |
|
Omsättningen i Tatura uppgick till 64,3 (65,1) MSEK under perioden mellan den 1 januari och 30 september år 2008. Resultatet efter skatt blev -19,5 (1,9) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,16 (0,03) kronor under årets nio första månader.
KVARTALET JULI-SEPT 2008 - Omsättningen uppgick till 16,4 (13,8) MSEK för tredje kvartalet, - Bruttomarginalen uppgick till 5,9% - Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5,6 (-3,8) MSEK varav 2,5 MSEK utgörs av reserveringar för kundförluster och 2,9 MSEK omstrukturerings- kostnader av engångskaraktär - Resultatet efter skatt blev -22,7 (-3,3) MSEK och resultatet per aktie för det tredje kvartalet var -0,19 (-0,04) kronor - Mot bakgrund av den internationella finansiella oron har Tatura valt att agera försiktigtvis och göra följande reserveringar och nedskrivningar (i inget fall rör det sig om konstaterade fordringsförluster): 2,5 MSEK Reservering av kundfordringar 8,1 MSEK Reservering av samtliga fordringar hänförliga till tidigare dotterbolaget Spectra 0,8 MSEK Reservering av samtliga fordringar hänförliga till det försålda försäljningslagret avseende ljusutrustning. (verksamhet i tidigare dotterbolag) 6,5 MSEK Nedskrivning av all Goodwill 17,9 MSEK Total negativ resultatpåverkan
Omsättningen påverkades av låga volymer till följd av att likviditet avsatts till förvärvet av Nord West Oil. Terminalfastigheten i dotterbolaget NordWestOil har redovisats till nuvarande anskaffningsvärdet 38,1 MSEK. Vid bolagsstämma 19 november 2008 beslöts att emittera 15 500 000 konvertibler till ett belopp om 9,3MSEK (konverteringsbelopp 0,60 kr per konvertibel) enligt förvärvsavtalet. Den oberoende värdering som gjordes i september värderade terminalen till 55 MSEK, vilket kan anses som verkligt värde vid normala finansiella förhållanden
RAPPORTPERIOD JANUARI-SEPT 2008 - Omsättningen uppgick till 64,3 (65,1) MSEK för första nio månaderna - Bruttomarginalen uppgick till 5,6% - Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,8 (-6,5) MSEK - Resultatet efter skatt blev -19,5 (1,9) MSEK och resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,16 (0,03) kronor
EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 19 november hölls en extra bolagsstämma där Stanislav Vasilchikov, VD i dotterbolaget RusEnergy valdes till styrelseledamot i moderbolaget. På stämman beslutades också om att emittera konvertibler avseende förvärvet av terminalen. 15 500 000 konvertibler tecknas till ett konverteringsbelopp på 0,6kr. Ett lån om 12 MSEK till bank är förfallet avseende terminalen. Ledning, styrelse och de största ägarna arbetar på en förlängning av lånet alternativt annan finansieringslösning.
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETEN Taturakoncernen är verksam inom handel med olja. Koncernen investerar i, utvecklar logistiska lösningar samt köper och säljer olja. Koncernen är representerat i Ryssland genom helägda dotterbolag i St. Petersburg. Tatura har ett nätverk av handelspartner i Ryssland och Europa. Visionen är att utveckla en säker, snabb och lönsam logistikkedja från de ryska oljefälten till köpare i Ryssland och Europa.
FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2008 och 2009 Den internationella finansiella oron medför likviditetsbrister i marknaderna vilket sannolikt kommer att innebära utslagningar av aktörer på marknaden. Tatura kommer att iaktta försiktighet under 4:e kvartalet. Aktiviteten i terminalen kommer att hållas på minimal nivå, handel av olja kommer ske men med låg risk och lägre marginaler. Bemanningen har justerats ned inom verksamheterna till minsta möjliga i avvaktan på att marknadsläget förbättras
Förhandlingar pågår med andra parter för samarbete rörande terminalen då terminalen har outnyttjad mark som kan användas för raffineringsanläggning för lättare produkter.
Tidigare beslutad långsiktig inriktning ligger fast. Resultatförväntan för 2009 är positivt resultat.
Läs hela rapporten här
Publicerad: 2008-11-26
Källa: www.aktietorget.se ; Aktietorget; Hämtad 27 november 2008
 |